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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5836
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9553 垃圾桶 | 1 | 8.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30200 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30200 | 验收通过 | |
| 4 | 粤翔 800 整理箱 | 1 | 55.0 | 粤翔\800 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501 文件袋 | 6 | 12.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 6 | 洛港 盆 | 1 | 15.0 | 洛港\45cm | 验收通过 | |
| 7 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 2 | 14.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 3层200克*10卷 卷筒纸 | 3 | 84.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |