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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1171
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 TN-2520 原装粉盒 | 2 | 460.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2520 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LT890 大功率扩音教学扩音器 | 3 | 444.0 | 得力/deli\LT890 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1619 大屏幕语音算术型计算器 | 4 | 227.2 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PK105 组合抽屉收纳箱/盒/袋 | 12 | 504.0 | 得力/deli\PK105 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9188 金属网状垃圾桶 | 1 | 18.0 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3559 金佳铂A4-8-70g打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\3559 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-604 电源插座 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2801 翻页激光笔 | 3 | 315.0 | 得力/deli\2801 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 | 16 | 240.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |