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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2025001067
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得印 DR-328U 硒鼓 | 得印/BefonDR-328U, | 盒 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 个 | 12.00 | 73 | 876 |
| 3 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 3.00 | 62 | 186 |
| 4 | 夏普 MX-315CT 粉盒 | 夏普/SharpMX-315CT, | 盒 | 1.00 | 372 | 372 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 长****中心校
联系电话: 151****8867
传真:
地址: **县建设路****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: