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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5179
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 47 | 94.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘 | 5 | 340.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S63 中性笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 255.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 6 | 75.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 天勤 2325 260D 7080D DCP7180DN 7380 7480D 2560DN 2260 7080粉盒 黑色 | 2 | 320.0 | 天勤\2325 | 验收通过 | |
| 7 | 天勤 2441 LJ2400TM7400 M7450F M7360 黑色硒鼓 | 1 | 180.0 | 天勤\2441 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1080.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |