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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3392
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪士尼 ly8299 学生书包 | 55 | 4510.0 | 迪士尼/DISNEY\ly8299 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 70855 文具盒 | 165 | 3630.0 | 得力/deli\70855 | 验收通过 | |
| 3 | 华士牌 HP-301 羽毛球拍 | 110 | 5720.0 | 华士牌\HP-301 | 验收通过 | |
| 4 | 百通文具粗头1.0mm大容量签名笔 K-40中性笔 | 220 | 3960.0 | 百通/BTONG\K-40 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |