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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8147
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-104D 电源插座 | 4 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 验收通过 | |
| 2 | 得力 64101 档案袋 | 13 | 130.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 35 | 175.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 4 | 领象 LX-D1 垃圾袋 | 120 | 600.0 | 领象\LX-D1 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 34 | 170.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 朗科 U336-32GB U盘 | 4 | 200.0 | 朗科/Netac\U336-32GB | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT26200 抽纸 | 60 | 1560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 | 2 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |