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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0088
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF511 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\ZF511 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8943 笔筒/座/插/架 | 1 | 49.0 | 得力/deli\8943 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 10 | 260.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A180-A 中性笔 | 50 | 1500.0 | 得力/deli\A180-A | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 饮用天然矿泉水570ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 1040.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水570ml | 验收通过 | |
| 6 | 打印/复印纸 晨光 A4 70g打印纸复印纸 5包一件打印纸 | 20 | 2400.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 维克奇 维克奇100只包航空杯 一次性透明PP塑料冷饮杯 超值装220ml杯子 100个一包 2000个一箱 | 20 | 3400.0 | 维克奇\220ml 100个一包 2000个每箱 | 验收通过 | |
| 8 | 得力0314订书机50页(混)(台) | 5 | 75.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |