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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001022
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 64510 中国红文件夹(红)(个) | 得力/deli64510, | 个 | 1.00 | 8.8 | 8.8 |
| 2 | 一得阁 1109 500g笔用墨水/补充液/墨囊 | 一得阁1109, | 瓶 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 威尔胜 WTB0965IB07CN 7号球成人室内比赛专业用球Evo NXT FIBA篮球 | 威尔胜/WilsonWTB0965IB07CN, | 个 | 1.00 | 599 | 599 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗光辉
联系电话: 150****5163
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: