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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7812
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7502 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 得力/deli\Z7502 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 B21C4J1 卷筒纸 | 20 | 560.0 | 清风/qingfeng\B21C4J1 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 大号扫把 | 10 | 119.0 | 好媳妇\HJ3051 | 验收通过 | |
| 4 | 纸质水杯 | 10 | 199.0 | 无品牌\190ml*100只 | 验收通过 | |
| 5 | 1L威露士多用途消毒液青柠 | 20 | 1000.0 | 威露士/Walch\1L威露士 | 验收通过 | |
| 6 | 澳雅莱茶壶 | 5 | 264.0 | 无品牌\2L | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮/Blue moon 野菊花洗手液500ml 洗手液 | 20 | 272.0 | 蓝月亮/Blue moon\野菊花洗手液500ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |