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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5600
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安赛瑞 711845 草扫把 | 50 | 500.0 | 安赛瑞\711845 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 地刷 | 30 | 180.0 | 卫洋\WYS081 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 橡胶手套 | 30 | 180.0 | 妙洁/magic\家务手套 | 验收通过 | |
| 4 | **** 簸箕 | 20 | 300.0 | ****/Zhen Xing\002 | 验收通过 | |
| 5 | 优供 扫把 | 10 | 130.0 | 优供\YGJ-99 | 验收通过 | |
| 6 | 洁尔惠 大垃圾袋 | 5 | 130.0 | 洁尔惠\8235A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 抹布 | 20 | 120.0 | 得力/deli\3067 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾夹 | 40 | 320.0 | 优供\ZYGYG-876 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 钢丝球 1只装 | 100 | 200.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |