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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 黑板擦 黑板 | 24 | 96.0 | 得力/deli\黑板擦 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 白色/彩色 粉笔 | 48 | 192.0 | 晨光/M G\白色/彩色 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 3层120抽6包 抽纸 | 12 | 180.0 | 洁柔/C S\3层120抽6包 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 A5 胶套本 | 30 | 150.0 | 玛丽\A5 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63113A 文件夹 | 60 | 120.0 | 得力/deli\63113A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552 得力燕尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心/Comix A1248 超省钱PP档案盒 A4 35MM | 24 | 216.0 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |