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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2025000005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35, | 只 | 5.00 | 58 | 290 |
| 2 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002, | 捆 | 60.00 | 4 | 240 |
| 3 | 天顺 12K 证书芯 | 天顺12K, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 4 | 大卫 M9 胶棉拖把 海绵吸水地拖 | 大卫M9, | 把 | 5.00 | 47 | 235 |
| 5 | 得力 7283 修正液 | 得力/deli7283, | 瓶 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾静
联系电话: 151****7386
传真:
地址: 柏杨林****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: