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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********848********2025001027
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014, | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 宝克 PC1848 1.0mm大容量中性笔 | 宝克/BaokePC1848, | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 3 | 得力 9863 快干**(只) | 得力/deli9863, | 只 | 11.00 | 6 | 66 |
| 4 | 得力 8553ES 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8553ES, | 筒 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 法制大队
联系电话: 181****7510
传真:
地址: **省**县**镇**路49号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: