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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 传应 CR2450 纽扣电池 5粒装 | 传应CR2450, | 板 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 爱普生 672 墨盒 四色套装 | 爱普生/Epson672, | 套 | 6.00 | 228 | 1368 |
| 3 | 得力(deli) 27050 25g高粘性固体胶水 | 得力/deli27050, | 个 | 3.00 | 32.9 | 98.7 |
| 4 | 金士顿CF230A标准版粉盒 惠普HPm227fdw硒鼓粉盒M277fdw/sdn M203dw打印机硒鼓 | 金士顿CF230A, | 套 | 50.00 | 60 | 3000 |
| 5 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide508g, | 件 | 25.00 | 6.9 | 172.5 |
| 6 | 霏羽 CS017 擦手纸 | 霏羽CS017, | 件 | 4.00 | 118.9 | 475.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋德容
联系电话: 182****2293
传真:
地址: **县松烟他**路146号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: