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********办公室)关于夹子/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********办公室)关于夹子/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:潘静
项目联系电话:0909-****710
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:********办公室)
采购单位地址:****机关1号楼
采购单位联系人和联系方式:潘静:159****2558
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****41360
采购单位预算编码:015001
三、成交信息
成交日期:2025年4月22日
总成交金额(元):2342 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********商场二楼 | 2342.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 多瑙梦 金属强力广告文件夹子 夹子/收纳夹子 | 多瑙梦 | 金属强力广告文件夹子 | 16 | 7.0 | 112.0 | |
| 2 | **驹 磁铁贴片 磁性贴 | **驹 | 磁铁贴片 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 3 | 好嘉居 平板手推车/工具车 | 好嘉居 | 推车 | 1 | 252.0 | 252.0 | |
| 4 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YD-919 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 5 | 齐心 MK803-X 记号笔/粗笔 | 齐心/Comix | MK803-X | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 6 | 老管家 84消毒液 家居消毒液 | 老管家 | 84消毒液 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 7 | 雅高 80CM排拖 平板拖把 | 雅高 | 80CM排拖 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 8 | 西玛 195-36 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 195-36 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 9 | 清华同方 BD-R 50G 光盘 | 清华同方 | BD-R 50G | 5 | 102.2 | 511.0 | |
| 10 | 真彩 多色超轻粘土 彩泥/橡皮泥 | 真彩/Truecolor | 多色超轻粘土 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 11 | 得力 33148 白板 | 得力/deli | 33148 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 12 | 得力 33148 白板 | 得力/deli | 33148 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 13 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 14 | 西玛 6504B-50 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 6504B-50 | 25 | 1.2 | 30.0 | |
| 15 | 迪士尼 彩泥/橡皮泥 | 迪士尼/DISNEY | E0152M1 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 16 | 得力 书画笔 | 得力/deli | 7013 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 17 | 妙洁 天然乳胶耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 天然乳胶耐用型手套 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 18 | 心相印盒抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | D130 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 19 | 多彩皮纹纸 封皮纸A3/A4 | 天章/TANGO | A3/A4 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: