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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7824
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3164 PU/PVC笔记本会议本 | 131 | 5502.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 2 | 绿百旺系列 A4 70g 打印/复印纸 | 40 | 8800.0 | 百旺/PAPERONE\绿百旺系列 A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG7105 胶棒 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 4 | 高尚 8355 档案盒 | 138 | 1380.0 | 高尚\8355 | 验收通过 | |
| 5 | 80099 PU/PVC笔记本 喜通高级皮面笔记薄 | 280 | 1400.0 | 喜通\80099 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 LR03AAA | 150 | 750.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 7 | 晨光v8601中性笔0.5mm | 48 | 2304.0 | 晨光/M G\v8601 | 验收通过 | |
| 8 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |