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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 根 | 18.00 | 3 | 54 |
| 3 | 莱特 万用手册 备课本 | 莱特备课本 | 本 | 90.00 | 8 | 720 |
| 4 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 5 | 得力 33388 中性笔 | 得力/deli33388 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 6 | 教师听课记录簿 | 无品牌无型号 | 本 | 90.00 | 4.5 | 405 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姚明华
联系电话: ****931****
传真:
地址: **市**区**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**中大道369号友邦壹号公馆29栋1单元一层1-7
附件信息: