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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:查汗哈路格
项目联系电话:159****7880
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:和布克西街7号
采购单位联系人和联系方式:白露:159****7880
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****88924
采购单位预算编码:400005
三、成交信息
成交日期:2025年4月22日
总成交金额(元):3826 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****和布克****公司 | **维吾尔自治区**地区赛尔东街南侧三区 | 3826.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力(deli)500ml水晶泥专用液体胶水 高粘度可水洗 透明无色大容量 单只装 6357 | 得力/deli | 6357 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 2 | 得力 7902 会议记录本 | 得力/deli | 7902 | 32 | 7.0 | 224.0 | |
| 3 | 闪迪 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 4 | 3M 320C 胶带/胶纸/胶条 | 3M | 320C | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 5 | 晨光 ADM95098 拉杆夹 | 晨光/M G | ADM95098 | 20 | 21.0 | 420.0 | |
| 6 | 齐心 A1258 档案盒 | 齐心/Comix | A1258 | 300 | 7.0 | 2100.0 | |
| 7 | TOUCH FISH A4彩纸卡纸彩色折纸a4儿童手工彩色纸手工纸硬卡纸黑白卡纸复印纸打印纸 A4 80克20色混装 彩纸100张 | TOUCH FISH | 02321 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
| 8 | 得力3853 铆管热熔管 3880 14600 14601 33480 14608自动装订机柳管 白色 | 得力/deli | 3583 | 2 | 99.0 | 198.0 | |
| 9 | 得力7579荣誉证书(荣光)(红)-16K(本) | 得力/deli | 7579 | 11 | 14.0 | 154.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: