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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3117
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2047 美工刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 2 | 恒源祥 儿童涂鸦白布 | 4 | 200.0 | 恒源祥\画布 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶水 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 钟爱一生 玻璃桌垫 | 10 | 450.0 | 钟爱一生\60*120 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 黏土 | 15 | 900.0 | 得力/deli\67854 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 83639 卡纸 | 1 | 49.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 7 | 掌握 GCP21904 水彩笔 | 5 | 250.0 | 掌握/Grasp\GCP21904 | 验收通过 | |
| 8 | 掌握 GMM91803 马克笔 | 5 | 300.0 | 掌握/Grasp\GMM91803 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30332 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 30.0 | 得力/deli\30332 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |