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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7757 大红色彩纸复印纸4包400张 | 得力/deli7757, | 包 | 4.00 | 48 | 192 |
| 2 | 莱盛 01.****.11100 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser01.****.11100, | 支 | 6.00 | 105 | 630 |
| 3 | 科思特 Q2612A 墨粉/碳粉 | 科思特/KSTQ2612A, | 支 | 11.00 | 80 | 880 |
| 4 | 格之格 TL-413H 粉盒 | 格之格TL-413H, | 个 | 2.00 | 285 | 570 |
| 5 | 绿联 NW103 超五类网线 20m | 绿联/UgreenNW103, | 根 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 莱盛 LS-CF280A 硒鼓 | 莱盛/LaserLS-CF280A, | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚嫒霞
联系电话: 135****3794
传真:
地址: **区专署路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: