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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7382 笔形12ml修正液学生涂改液 不锈钢笔头修正笔 | 得力/deli7382, | 支 | 20.00 | 3.8 | 76 |
| 2 | 维达 V2239 三层130抽S号 6包/提(48包/箱) 抽纸 | 维达/VindaV2239, | 箱 | 10.00 | 169 | 1690 |
| 3 | 霏羽 F7250 本色平板方块纸 2160张 | 霏羽F7250, | 箱 | 10.00 | 50.6 | 506 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晗
联系电话: 188****8982
传真:
地址: ****社区田坝组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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