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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2025000606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 博文 78-A5 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen78-A5, | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 得力 7302 胶棒得力胶水液体胶学生用胶大容量胶水 7302(50ML)24支装 | 得力/deli7302, | 盒 | 2.00 | 37.5 | 75 |
| 3 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | NVVBQ-513801, | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 金得利Q310s 报告夹 | 金得利/Kinary金得利Q310s, | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 晨光 ADM929QA 报告夹 | 晨光/M GADM929QA, | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 得力 63102 25mm 报告夹 | 得力/deli63102 25mm, | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐华桥
联系电话: 138****2896
传真:
地址: ****办事处**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: