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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********995********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7650 A5/30页糖果色软抄本 记事本 日记本 办公文具 | 得力/deli7650, | 本 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 2 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 粒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 得力/deli 5504 文件袋 (单位:只) | 得力/deli5504 蓝, | 只 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 4 | 得力/deli S46 中性笔0.38mm全针管(黑)(支) | 得力/deliS46, | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 莫玉珍
联系电话: 135****3375
传真:
地址: **省****县樟江大楼412办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: