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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:宋丹丹
项目联系电话:155****8666
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**路发展大厦七楼
采购单位联系人和联系方式:高有柱:191****4037
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:PDY009321
采购单位预算编码:024002
三、成交信息
成交日期:2025年4月22日
总成交金额(元):1583 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****克州**县**路5院1号楼107号门面房 | 1583.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 宝克 PC1925 中性笔 | 宝克/Baoke | PC1925 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 2 | 晨光 ABS92799 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92799 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 3 | 得力 8559 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8559 | 3 | 21.0 | 63.0 | |
| 4 | 得力 7312 胶水/固体胶 | 得力/deli | 7312 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 5 | 得力 7757 云彩纸 彩纸 | 得力/deli | 7757 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 6 | 啄木鸟 DVD+R DVD+R/光盘/光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 7 | 广博 NB18005 NB18005/电源插座/插板/插线板 | 广博/Guangbo | NB18005 | 5 | 62.0 | 310.0 | |
| 8 | 洁丽雅 JA1591 JA1591/抹布 | 洁丽雅/grace | JA1591 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 9 | 可得优 0100 订书钉 | 可得优/KW-TRIO | 0100 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 10 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5682 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
| 11 | 齐心 A1256 25mm 档案盒 | 齐心/Comix | A1256 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
| 12 | 晨光 ADM92990 75mm档案盒 | 晨光/M G | ADM92990 | 10 | 11.5 | 115.0 | |
| 13 | 晨光 ADM92989 晨光(M G) ADM92989 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 | 晨光/M G | ADM92989 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
| 14 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 15 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 16 | 3M 海绵胶带/泡沫胶 | 3M | ****108011 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: