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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LN103 鼠标垫/贴/腕垫 | 得力/deliLN103 | 块 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 4.00 | 130 | 520 |
| 3 | 盛木 SM-6004 木质笔筒 /座/插/架 | 盛木SM-6004 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 4 | 维达 4层200克*10卷 维达(Vinda) 卷纸 蓝色经典4层200克*10卷 卫生卷筒纸 纸巾 | 维达/Vinda4层200克*10卷 | 件 | 6.00 | 36 | 216 |
| 5 | 得力(deli)7506 财务办公自动号码机/打码机 盖印清晰 财务用品 6位 | 得力/deli7506 | 件 | 2.00 | 73 | 146 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****971****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇双龙大道24号
附件信息: