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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:舒萍
项目联系电话:182****0177
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**县卢峰镇城南大盛郡府二楼
采购单位联系人和联系方式:阳光:150****9942
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MBOT89574
采购单位预算编码:602001
三、成交信息
成交日期:2025年4月23日
总成交金额(元):17645 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市卢峰镇胜利街警予东路153号 | 17645.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 2 | 心相印 DT15110 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15110 | 30 | 85.0 | 2550.0 | |
| 3 | ** 绿茶 | **/HOZAN | 30 | 80.0 | 2400.0 | ||
| 4 | ** 红茶 | **/HOZAN | 30 | 80.0 | 2400.0 | ||
| 5 | 好媳妇 旋转拖把 | 好媳妇 | AGW-4490 | 3 | 198.0 | 594.0 | |
| 6 | 洁柔 JJ187-02 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 洁柔/C S | JJ187-02 | 14 | 380.0 | 5320.0 | |
| 7 | 齐心 C8001 记事本 | 齐心/Comix | C8001 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 8 | 齐心 C310E 文件袋 | 齐心/Comix | C310E | 300 | 2.0 | 600.0 | |
| 9 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli | 6010. | 20 | 7.5 | 150.0 | |
| 10 | 得力 5590 风琴包/事务包 | 得力/deli | 5590 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92740 | 30 | 14.0 | 420.0 | |
| 12 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 晨光/M G | ADM95290 | 100 | 16.0 | 1600.0 | |
| 13 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 14 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 15 | 晨光 ADM94740B 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M G | ADM94740B | 4 | 34.0 | 136.0 | |
| 16 | 得力 1560 电子计算器 | 得力/deli | 1560 | 5 | 49.0 | 245.0 | |
| 17 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 906 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 18 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 晨光/M G | ARC92514 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 19 | 得力 合成胶粘剂 | 得力/deli | 7092 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。