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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 折纸/手工纸 | 得力/deliYC307 | 张 | 14.00 | 1.5 | 21 |
| 2 | 得力 33405 替芯/铅芯 | 得力/deli33405 | 盒 | 9.00 | 15 | 135 |
| 3 | 得力 9622 胶水 | 得力/deli9622 | 瓶 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 4 | 得力 24828 奖状/证书 | 得力/deli24828 | 张 | 50.00 | 1 | 50 |
| 5 | 得力 BP103 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP103 | 本 | 8.00 | 10 | 80 |
| 6 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 61.00 | 6 | 366 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂台应
联系电话: ****951****
传真:
地址: **省**市**县**大道2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县城交通路
附件信息: