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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE674********51201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BT200 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deliBT200 | 包 | 3.00 | 3 | 9 |
| 2 | 金格 CF510A 硒鼓 | 金格/JGCF510A | 支 | 2.00 | 280 | 560 |
| 3 | 闪迪 SDCZ450-128G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ450-128G-Z46 | 个 | 3.00 | 95 | 285 |
| 4 | 金格 CC388A 硒鼓 | 金格/JGCC388A | 支 | 1.00 | 145 | 145 |
| 5 | 公牛 GN-B15D 多功能插座 | 公牛/BULLGN-B15D | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
| 6 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于广渡
联系电话: 130****8089
传真:
地址: **市**街3478号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: