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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2025000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书针 标准统一高强度订书钉 24/6钉书针(1000枚/盒) 单盒/装 | 得力/deli0011, | 盒 | 100.00 | 4.6 | 460 |
| 2 | 富强 A-4透明塑料杯 180ml一次性杯子 经济型饮水杯 家用商务航空杯 50只/包 40包/件 | 富强A-4, | 件 | 5.00 | 100 | 500 |
| 3 | 晨光/(M G) 文具 K35/0.5mm红色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 晨光/M GK35 红, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李娟
联系电话: 135****8295
传真:
地址: 普****商贸区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: