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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7020
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 241-3-2 电脑连打纸 | 10 | 680.0 | 清风/qingfeng\241-3-2 | 验收通过 | |
| 2 | ** 饮用天然矿泉水 513ml*24瓶 矿泉水/纯净水 (闽武夷**/雼月山泉/) | 1 | 1080.0 | **\饮用天然矿泉水 513ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | A4 70g 500张/包 打印/复印纸 锐度单包A4复印纸70g | 20 | 550.0 | 锐度/RUIDO\A4 70g 500张/包 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 铂锐 A5 70g 打印/复印纸 | 50 | 725.0 | 得力/deli\铂锐 A5 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |