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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4697
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V4069 卷筒纸 140g/卷 12卷/提 | 10 | 200.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 记事贴(黄色)76*76mm(包) | 10 | 14.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 12瓶装 | 1 | 102.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 A4透明文件袋 按扣资料袋 塑料档案袋票据学生试卷收纳袋 办公学习用品 | 76 | 68.4 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 29mm镀镍回形针 3#金属防锈曲别针 200枚/筒 办公室文具用品 | 2 | 7.8 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |