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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿不都克热木﹒阿不都卡地尔
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652929
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**地区**县玉尔其乡托木艾日克村1组121号
采购单位联系人和联系方式:热依拉:130****6537
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:N****022002
三、成交信息
成交日期:2025年4月23日
总成交金额(元):5230 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区****社区343号 | 5230.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 绿伞 超强油烟净 油污清洁剂 | 绿伞/LS | 超强油烟净 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
| 2 | 云彩纸 | 无品牌 | 彩纸 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 3 | 南韩 固体胶35g 胶棒 固体胶 | 南韩 | 固体胶35g | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 5 | 得力 0370S 订书机 | 得力/deli | 0370S | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 卡纸 | 无品牌 | 卡纸 | 6 | 95.0 | 570.0 | |
| 7 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 8 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 9 | 庄太太 拖把配件 | 庄太太 | 拖把 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 10 | 绿叶 GL02112 灭鼠/杀虫剂 | 绿叶 | GL02112 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
| 11 | 拉芳 润肤洗手液500g 普通洗手液 | 拉芳/laf | 润肤洗手液500g | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 12 | 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 260克 净白去渍洗衣粉 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 13 | 得力 云彩纸 皮纹纸 | 得力/deli | 皮纹纸 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 14 | 妙洁 厚绒保暖加长手套 家务手套 | 妙洁/magic | 厚绒保暖加长手套 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 15 | 福爱家 F-6558 水桶 | 福爱家 | F-6558 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 16 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 17 | 海绵胶带 | 无品牌 | 海绵胶 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
| 18 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 19 | 格之格 NT-2612L 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-2612L | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 20 | 钢丝球 | 无品牌 | 钢丝球 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 21 | 得力 5532 文件夹 | 得力 | 5532 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 22 | 牛牌 NP0001 家务手套 | 牛牌/niupai | NP0001 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
| 23 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 5 7 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: