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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4573
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92566 晨光/M G ARC92566 5号碱性电池(5粒可撕装)2盒10节 | 30 | 633.9 | 晨光/M G\ARC92566 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92512 晨光/M G ARC92512 250ml纸杯 50只装 | 50 | 735.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APY1EK78 晨光/M G 记事本 APY1EK78 | 20 | 434.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1EK78 晨光/M G 记事本 APY1EK78 | 20 | 434.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |