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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AXP96318 橡皮 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\AXP96318 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2003 美工刀 | 20 | 70.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M280 无线鼠标 | 5 | 375.0 | 罗技/Logitech\M280 | 验收通过 | |
| 4 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 2 | 716.0 | 奔图/Pantum\DL-413 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 TL-413 墨粉/碳粉 | 6 | 1014.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号4粒 普通干电池 | 1 | 8.8 | 南孚/NANFU\7号4粒 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5606 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 | 1 | 19.0 | 南孚/NANFU\5号8粒(2代) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |