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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7995
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864 137*88mm透明外壳方形快干**印泥 | 2 | 22.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3497 三联单栏收据 | 50 | 140.0 | 得力/deli\3497 | 验收通过 | |
| 3 | 得力LQ191垃圾袋抽绳垃圾袋清洁袋90只 | 60 | 1434.0 | 得力/deli\LQ191 | 验收通过 | |
| 4 | 得力9863**透明圆形快干**印泥 | 36 | 180.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7151便利贴便签条 400页4色简约 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 360.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 0.7mm商务中性笔水笔签字笔 办公用品 12支/盒黑 S96 | 20 | 860.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 10只55mm加厚文件盒档案盒 A4财务及试卷收纳 票据收纳 27706 蓝色 | 20 | 1240.0 | 得力/deli\27706 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |