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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********900********2025000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 40.00 | 24 | 960 |
| 2 | 立白 超洁**洗衣粉3.5千克/袋 洗衣粉 | 立白/Liby超洁**洗衣粉3.5千克/袋, | 袋 | 10.00 | 33.9 | 339 |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 对 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片, | 桶 | 1.00 | 85 | 85 |
| 5 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602, | 个 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604, | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864, | 件 | 10.00 | 10.5 | 105 |
| 8 | 得力 6796台笔 中性笔 | 得力/deli6796台笔, | 支 | 20.00 | 4.2 | 84 |
| 9 | 天章A4牛皮纸 | 天章/TANGOA4, | 包 | 30.00 | 24 | 720 |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 11 | 得力 9879 光敏印油 | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 10.5 | 52.5 |
| 12 | 申士0078记事本 | 申士/SNSIR0078, | 本 | 10.00 | 14 | 140 |
| 13 | 金得利 Q311 文件夹 | 金得利/KinaryQ311, | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 14 | 得力 0025 回形针 | 得力/deli0025, | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 15 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 30.00 | 14 | 420 |
| 17 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈贵西2
联系电话: 130****5310
传真:
地址: 关索镇大**路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: