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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2025000826
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号, | 粒 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 粒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 得力 5602 35mmA4文件档案盒蓝色单只装 | 得力/deli5602, | 只 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 133****6462
传真:
地址: ****社区顺悦小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: