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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 首盾 1 反光背心服务人员服装 | 236 | 7552.0 | 首盾\1 | 验收通过 | |
| 2 | 天堂 雨衣 雨衣雨裤 | 60 | 11640.0 | 天堂/PARADISE\雨衣 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鸥盾 防砸防刺穿鞋 劳保鞋 | 46 | 6164.0 | 蓝鸥盾\D2095 | 验收通过 | |
| 4 | 星工 XG-3 星工 安全帽 | 60 | 2100.0 | 星工/XINGONG\XG-3 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 807 雨鞋 | 60 | 5820.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |