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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区俊俊文体批发行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6836
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 强力固体胶 | 24 | 67.2 | -135********27561 | 验收通过 | |
| 2 | 订书针 | 200 | 394.0 | -135********27562 | 验收通过 | |
| 3 | 签字笔 | 130 | 1779.7 | -135********27563 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛插板 | 40 | 1430.0 | -135********27564 | 验收通过 | |
| 5 | 计算器 | 20 | 626.0 | -135********27565 | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 190 | 1354.7 | -135********27566 | 验收通过 | |
| 7 | 档案盒 | 1100 | 8327.0 | -135********27567 | 验收通过 | |
| 8 | 剪刀 | 20 | 76.0 | -135********27568 | 验收通过 | |
| 9 | 橡皮擦 | 1 | 27.0 | -135********27569 | 验收通过 | |
| 10 | 抽杆夹 | 1100 | 1155.0 | -135********27570 | 验收通过 | |
| 11 | 电池 | 40 | 180.0 | -135********27571 | 验收通过 | |
| 12 | 铅笔 | 10 | 58.0 | -135********27572 | 验收通过 | |
| 13 | 牛皮纸档案袋 | 100 | 45.0 | -135********27573 | 验收通过 | |
| 14 | 订书机 | 30 | 495.0 | -135********27574 | 验收通过 | |
| 15 | 胶布 | 30 | 90.0 | -135********27575 | 验收通过 | |
| 16 | 快干** | 45 | 325.35 | -135********27576 | 验收通过 | |
| 17 | 回形针 | 100 | 135.0 | -135********27577 | 验收通过 | |
| 18 | 双面文件夹 | 40 | 232.0 | -135********27578 | 验收通过 | |
| 19 | 中性笔笔芯 | 30 | 276.0 | -135********27579 | 验收通过 | |
| 20 | 长尾夹 | 140 | 1248.8 | -135********27580 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |