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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 4.00 | 6 | 24 |
| 2 | 狂神 测试仪 | 狂神无型号 | 个 | 10.00 | 90 | 900 |
| 3 | 课桌电脑桌隔离防护板考试挡板隔断用挡板 | 无品牌无型号 | 个 | 80.00 | 20 | 1600 |
| 4 | 惠普 H220 电脑耳机/耳麦 | 惠普/HPH220 | 个 | 80.00 | 40 | 3200 |
| 5 | 中华牌 6610 铅笔 | 中华牌6610 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 7 | 优和 卡套/证件套 | 优和/UHOO6656 | 个 | 8.00 | 5 | 40 |
| 8 | 得力 7534 橡皮 | 得力/deli7534 | 个 | 90.00 | 1 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任甲祥
联系电话: ****016****
传真:
地址: ******办事处****社区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市******2-2号