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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PD213E 硒鼓 | 得力/deliPD213E | 盒 | 2.00 | 57.9 | 115.8 |
| 2 | 得力 信纸 | 得力/deli3433-3 | 本 | 2.00 | 17.9 | 35.8 |
| 3 | 得力 72127 油画棒 | 得力/deli72127 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 晨光 XPMV7403 勾线笔 | 晨光/M GXPMV7403 | 盒 | 6.00 | 11 | 66 |
| 5 | 一得阁 文房墨汁 | 一得阁一得阁1054 | g | 5.00 | 19.9 | 99.5 |
| 6 | 得力 DBH-F388A-6 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F388A-6 | 盒 | 2.00 | 68 | 136 |
| 7 | 晨光 AWMY2202 白板笔 | 晨光/M GAWMY2202 | 盒 | 5.00 | 9.7 | 48.5 |
| 8 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 9 | 得力 9868 得力/deli 9868快干**(红)(只) | 得力/deli9868 | 个 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 10 | 晨光 QWP30987 铅笔 | 晨光/M GQWP30987 | 盒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 11 | 齐心 B3114 订书机 | 齐心/ComixB3114 | 个 | 6.00 | 21.5 | 129 |
| 12 | 得力 卡纸 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 3.00 | 22 | 66 |
| 13 | 得力 36005 毛笔 | 得力/deli36005 | 支 | 4.00 | 9 | 36 |
| 14 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 包 | 6.00 | 8 | 48 |
| 15 | 得力 7189 得力/deli 7189自粘性标贴(白)23*33mm(本) | 得力/deli7189 | 本 | 10.00 | 1.9 | 19 |
| 16 | 得力 9874 得力/deli 9874 快干清洁印泥油 (红)(瓶) | 得力/deli9874 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 17 | 得力 70802-24 得力/deli 70802-24色三角杆马克笔(混)(桶) | 得力/deli70802-24 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 18 | 得力 6061 得力/deli 6061学生卡通剪刀(混)(把) | 得力/deli6061 | 把 | 14.00 | 5.25 | 73.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赖丽平
联系电话: ****985****
传真:
地址: **省**市**县**镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇天龙路124号
附件信息: