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****关于纸袋纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于纸袋纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:苏晓梅
项目联系电话:0999-****372
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**西路1号
采购单位联系人和联系方式:苏晓梅:180****8200
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36771
采购单位预算编码:420001
三、成交信息
成交日期:2025年4月24日
总成交金额(元):3230 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市**谷商品综合批发市场负一层179-180号 | 3230.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 天章 彩印纸 | 天章/TANGO | A4彩印纸 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 2 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli | 6010. | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 3 | 得力 30203 胶布 | 得力/deli | 30203 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 4 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli | 3151 | 12 | 22.0 | 264.0 | |
| 5 | 得力 7093 胶棒固体胶 | 得力/deli | 7093 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 6 | 美家生活拖把 拖把 | 美家生活/HOME MAID | 美家生活拖把 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 7 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力 | 5532 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 8 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力 | 5532 | 170 | 1.5 | 255.0 | |
| 9 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力 | 5532 | 75 | 2.0 | 150.0 | |
| 10 | XYBP 实验记录本 会议记录本 | XYBP | 实验记录本 | 76 | 5.0 | 380.0 | |
| 11 | 得力 18742 垃圾袋 | 得力/deli | 18742 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 12 | 晨光 G-5 中性笔笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 19 | 12.0 | 228.0 | |
| 13 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 15 | 得力 27706 档案盒 | 得力/deli | 27706 | 68 | 8.0 | 544.0 | |
| 16 | 齐心 笔记本 | 齐心/Comix | 胶皮本 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 17 | 天卓中性笔TG340 | 天卓/TIZO | TG340 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 18 | 奥德美GP-009中性笔 | 奥德美 | GP-009 | 335 | 1.0 | 335.0 | |
| 19 | 9伏 电池碳性电池 干电池 | 雷摄 | 9伏电池 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 20 | 南孚电池(NANFU)5号7号一代二代聚能环碱性干电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: