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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5981
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | (自有商品)****229捆绑带 | 4 | 80.0 | 无品牌\****229 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 | 180 | 360.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 花语者 6607胶棉拖把 | 6 | 210.0 | 花语者\6607 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 红色玫瑰 H-010 抽纸 | 200 | 800.0 | 红色玫瑰\H-010 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |