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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2025000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 | 南孚/NANFU6LR61-1B/9V, | 粒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 2 | 得力 2802 翻页激光笔 | 得力/deli2802, | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 3 | 信必睿 90x150彩色发令旗 | 信必睿90x150, | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 美家生活 000005木杆棉线拖把 | 美家生活/HOME MAID000005, | 把 | 50.00 | 15 | 750 |
| 5 | 金诗洛 JZT-0001 **开丝扫把 | 金诗洛/KIMSLOWJZT-0001, | 把 | 150.00 | 5 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万鹏
联系电话: 150****1818
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: