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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M071********00215
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP141 记事本 | 得力/deliBP141 | 本 | 30.00 | 20.6 | 618 |
| 2 | 齐心 C5867 日记本 | 齐心/ComixC5867 | 本 | 25.00 | 9.9 | 247.5 |
| 3 | 爱好 GR1103 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAOGR1103 | 盒 | 35.00 | 28.8 | 1008 |
| 4 | 爱好 GP270 中性笔 | 爱好/AIHAOGP270 | 盒 | 20.00 | 32.9 | 658 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 22.00 | 3 | 66 |
| 6 | 得力 7092 固体胶 | 得力/deli7092 | 支 | 34.00 | 2.7 | 91.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴森林
联系电话: ****934****
传真:
地址: **县陈营镇**路与姚西路交叉口
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县陈营镇万中路
附件信息: