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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1859
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 260.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 橡皮筋 | 20 | 120.0 | 得力/deli\3219 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 C310A 文件袋 | 336 | 3024.0 | 齐心/Comix\C310A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 包裹袋/编织袋 | 30 | 450.0 | 得力/deli\DL9446 | 验收通过 | |
| 5 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 24 | 480.0 | 张小泉\HBS-198 | 验收通过 | |
| 6 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 24 | 432.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 保鲜膜/保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 | 30 | 150.0 | 妙洁/magic\保鲜膜/保鲜袋 | 验收通过 | |
| 8 | 得力9247 板夹 | 100 | 200.0 | 得力/deli\得力9247 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864 得力 9864 印油/印泥/** | 20 | 260.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |