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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0752
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长** 防护面具防晒口罩 | 60 | 1260.0 | 长**\口罩 | 验收通过 | |
| 2 | 威纳 丝巾围巾 | 60 | 2100.0 | 威纳\围巾 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 3102-A 纸杯 一次****办公室会议聚会杯子家用饮料酒水纸杯 | 10 | 600.0 | 茶花\3102-A | 验收通过 | |
| 4 | 星宇 防滑手套 手套 | 60 | 1080.0 | 星宇\F-L508 | 验收通过 | |
| 5 | 南极人 睡衣针织帽 | 60 | 1800.0 | 南极人/nanJiren\165 | 验收通过 | |
| 6 | 卓舸 其它防护用品药包 | 10 | 950.0 | 卓舸\ZG-XN02 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT200 抽纸 | 12 | 2160.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |