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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35 晨光/M&G K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 1.00 | 3 | 3 |
| 2 | N次贴 31009 便签本/便条纸/N次贴 | N次贴31009 | 本 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 3 | 知心 G-316 中性笔 | 知心G-316 | 支 | 48.00 | 3 | 144 |
| 4 | 得力 7102 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 支 | 4.00 | 2 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁思
联系电话: ****790****
传真:
地址: **县钤**路226号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县钤**路(东))
附件信息: