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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:乌云其其克
项目联系电话:0909-****420
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652723
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县博格达尔镇孟克特南街13号
采购单位联系人和联系方式:余广智:151****9906
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****61206
采购单位预算编码:208001
三、成交信息
成交日期:2025年4月24日
总成交金额(元):1842 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****博州**县步行街30号 | 1842.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 无型号 气泡膜/洗衣液 | 无品牌 | 无型号 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 2 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G | A4 70g | 3 | 220.0 | 660.0 | |
| 3 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 53409 胶水 | 得力/deli | 53409 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 5 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/Comix | 868 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 6 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 4 | 1.75 | 7.0 | |
| 7 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6004 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 8 | 得力 8520A 长尾夹 | 得力/deli | 8520A | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 9 | 蓝月亮 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 洗手液 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: