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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********566********2025000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优拉 9311 票夹/长尾夹 | 优拉/youla9311, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 得力 8555ES 彩色长尾夹 筒装 19mm (混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 筒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 3 | 得力 S43 中性笔 | 得力/deliS43, | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553S, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂自强
联系电话: 198****3309
传真:
地址: ****宾馆四楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: